昌都市广播电视局2020年度部门预算

2020年04月02日 12时19分

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昌都市广播电视局2020年度部门预算

   2020112

第一部分昌都市广播电视局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市广播电视局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市广播电视局2020年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市广播电视局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党的宣传方针政策,贯彻执行国家和自治区有关关闭电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的措施并组织实施和监督检查,指导、推进全市广播电视领域的体制改革。

3.负责拟订全市广播电视领域使事业发展规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督全市电视重点基础设施建设,扶助贫困地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展,制定发展规划并组织实施。

5.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管;实施依法设定的行政许可,指导、监督广播电视和网络视听执法工作。

6.指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产;监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动,根据国家、自治区正常开展广播电视节目评价工作。

8.负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,落实国家广电网与电信网、互联网三网融合政策措施。

9.拟订全市广播电视科科技发展规划并组织实施和监督检查,贯彻执行国家、自治区行业技术标准;负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进应急广播体系建设;负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

10.负责广播电视交流和合作事宜,协调推动广播电视领域“走出去”工作。

11.指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置、人员编制及人员配置

1.机构设置:局机关设3个职能科室,即办公室、宣传管理科、公共服务科。

2.局机关行政编制10名(其中部门领导职数4名、乡科级干部职数5名)、机关工勤编制3名。实有县处级干部6名、科级及以下干部7名、机关工勤人员1名。

3.1个科级事业单位即市审读鉴定中心,核定事业编制5名,实有5名。

(三)资产配置

一般公务用车4辆,在编车4辆。

第二部分

昌都市广播电视局2020年度预算明细表

见附表

第三部分

昌都市广播电视局2020年度

预算情况说明

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

2020年财政拨款预算总收入为19337739.81元,其中,工资和福利支出   4996209.35,商品和服务支出596133.46,对个人和家庭补助支出39250元,项目支出13706147元。

二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年财政拨款预算总收入为19337739.81元,2019年财政预算总收入为82916056.95元,同比减少63578317.14元,主要原因为项目经费预算支出减少。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年财政拨款预算总收入为19337739.81元,其中,工资和福利支出   4996209.35,商品和服务支出596133.46,对个人和家庭补助支出39250元,项目支出13706147元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2020年财政拨款预算总收入为19337739.81元,其中,工资和福利支出   4996209.35,商品和服务支出596133.46,对个人和家庭补助支出39250元,项目支出13706147元。

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算收入为5631592.81元,其中,工资和福利支出4996209.35,商品和服务支出596133.46,对个人和家庭补助支出39250元。

四、其他支出

五、年度收支预算情况总体说明

2020年预算收入为19337739.81元,预算支出19337739.81元。

六、年度收入预算情况说明

2020年财政拨款预算总收入为19337739.81元,其中,工资和福利支出   4996209.35,商品和服务支出596133.46,对个人和家庭补助支出39250元,项目支出13706147元。

七、年度支出预算情况说明

2020年财政拨款预算总支出为19337739.81元,其中,工资和福利支出   4996209.35,商品和服务支出596133.46,对个人和家庭补助支出39250元,项目支出13706147元。

   八、2020年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

2020年公务用车运行维护费为229219.2元,2019年公务用车运行维护费为272219.2元,同比减少43000元,主要原因是2020年电影公司划转至宣传部,电影公司车辆运行维护费减少。2020年公务接待费为23850元,2019年公务接待费为34086元,同比减少10236元,主要原因是单位人员减少,2020年因公出国出境费用费用为0元,2019年因公出国出境费用0元。


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